Partylite 컨설턴트 비즈니스에 세금을 부과하는 방법

Partylite 컨설턴트는 독립적 인 계약자이며 자영업자임을 의미하며 개인 연방 소득세 환급의 일부로 소득 및 지출을 특정 일정에 기록해야합니다. W-2 임금 노동자와 달리 자영업자는 컨설턴트 활동으로 얻은 소득을 상쇄하고 순이자 이익으로 인한 소득세를 줄이기 위해 모든 사업 관련 비용에 대한 공제를받습니다.

세금 양식

소득 및 지출 수치를 계산하기 전에 Partylite 컨설턴트 비즈니스 활동을보고하는 데 필요한 모든 IRS 세금 양식 및 일정을 수립하십시오. IRS 양식 1040, 스케줄 C, 사업 및 일정 SE, 자영업 세금에서 발생한 손익이 있어야합니다. 연방 정부의 세금 신고서 작성을 위해 세금 소프트웨어를 사용하는 경우 신고하기 전에 세금 신고서에 첨부 된 양식을 기입하십시오. Form SE는 Partylite 컨설팅 비즈니스의 순이익을 보유한 경우에만 필요합니다. 순손실이있는 경우 Form SE는 1040 세금 신고서에 첨부되지 않습니다.

1099 소득

Partylite는 비즈니스 활동의 결과로 특정 이벤트가 발생하는 연말에 컨설턴트에게 1099-MISC를 보냅니다. 1099 달러를 받으려면 해당 연도 중 Partylite에서 도매 제품으로 5, 000 달러 이상을 구매하거나 판매 수수료로 600 달러 이상을 지불해야합니다. 귀하의 활동에 관한 정보는 1099-MISC 양식의 다른 상자에 나타날 수 있습니다. 제품 판매로 인한 커미션 및 보너스는 상자 7, 비 직원 보상뿐만 아니라 귀하가받는 여행, 현금 인센티브 및 RVP 보석의 가치에 표시됩니다. 제품 또는 기타 보석상 및 예약 전격 행사와 같은 기타 모든 상장액의 가치는 Box 3, Other Income에 표시됩니다. 도매 제품에서 5, 000 달러 이상을 구매 한 결과 소득을 얻은 경우 상자 9에 체크 표시가 있습니다. 양식 1099-MISC의 상자 3과 7에 표시된 모든 수치를 더하십시오. 결과가 총 수입입니다. 그러나 1 년 중 $ 600 미만의 수입을 올리거나 최소 5, 000 달러의 도매 구매 요건을 충족시키지 않아 1099를받지 못하면 Partylite 컨설턴트 수입을 IRS에보고해야합니다.

경비

모든 Partylite 사업 관련 비용에 대한 기록을 수집하십시오. 허용되는 비즈니스 비용의 예로는 우편 요금, 사무용품, 회의 등록비 및 데모 목적으로 구입 한 제품의 비용이 포함됩니다. 귀하는 양초 연결 비용 및 컨설턴트 웹 사이트 비용을 공제 할 수도 있습니다. 데모 쇼, 미팅 및 교육 행사로 여행하기위한 여행 경비가있는 경우 자동차로 주행 한 마일리지를 차감하거나 차량 감가 상각비, 연료 및 사업용 보험 비율로 구성된 실제 비용을 지불하고 수리 할 수 ​​있습니다 소송 비용. 비즈니스 사용 백분율을 계산하려면 업무용으로 차에서 주행 한 모든 마일을 합산하고 한 해 동안 모든 목적으로 자동차에서 주행 한 총 마일 수로 수치를 나눕니다.

줄질

귀하의 Partylite 사업에 세금을 부과하려면 Schedule C, 1b 행에있는 총 수입을보고하십시오. 일정 C의 8-27 행에 대한 경비를보고하십시오. 차량에 대한 감가 상각비를 청구하는 경우 IRS 양식 4562를 작성하고 스케쥴 C의 13 행에 감가 상각비를보고해야합니다. 8 행에서 27 행까지 비용을 모두 빼고 빼십시오 총 수입 금액. 그 결과 귀하의 비즈니스 이익 또는 손실이 발생합니다. 양식 1040, 12 행에 귀하의 손익을보고하고 일정 C를 귀하의 1040 소득 신고서에 첨부하십시오. 귀하의 이익이 400 달러 이상인 경우, Schedule SE에 대한 자영업 세금도 계산해야합니다.

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